2018年东莞市港航管理局预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明
(一)收支总体情况。
按照综合预算的原则,东莞市港航管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计6161.41万元,较上年增加234.34万元,增长3.95%,主要原因是本单位人员和工资总额变动基本支出有所增长,项目支出中有一项普惠性支出(货物港务费返还)有所增长。
(二)财政拨款情况。
东莞市港航管理局2018年度财政拨款收支预算总计6161.41万元,较上年增加234.34万元,增长3.95%,主要原因是本单位人员和工资总额变动基本支出有所增长,项目支出中有一项普惠性支出(货物港务费返还)有所增长。
具体情况如下:
1.财政拨款收入预算总计6161.41万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算6161.41万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计6161.41万元。分功能科目看:
交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出1819.44万元,较上年增加112.14万元,增长6.57%,主要原因是人员和工资总额变动,预算有所增长。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)支出4243.99万元,较上年增加117.14万元,增长2.84%,主要原因是有一项普惠性支出(货物港务费返还)有所增长。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出97.98万元,较上年增加5.06万元,增长5.45%,主要原因是工资总额变动预算略有增长。
二、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,本部门机关运行经费安排196.90万元,较上年增加0.67万元,增长0.34%,主要原因是:2018年本部门机关运行经费196.9万元为部门预算表3中公用经费合计数,2017年本部门公用经费合计为196.23万元,较上年增加0.67万元,原因是人员变动预算略有增长。其中:办公费14万元、印刷费6万元、邮电费12万元、差旅费14万元、会议费3万元、福利费0万元、日常维修费6万元、专用材料0万元、一般设备购置费6万元、办公用房水费5万元、电费17万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费3万元、公务用车运行维护费9万元、其他费用101.9万元。

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