市国资委着力加强和改进内部审计工作
为进一步加强国资监管,防止国有资产流失,市国资委严格落实内部审计有关规定,积极建立健全内部审计制度,认真开展年度内部审计,充分发挥内部审计的监督作用,取得了初步成效。
一、内审制度逐步健全。根据省、市政府和审计署有关文件要求,结合市国资委实际,制定出台了《关于加强内部审计工作实施意见(试行)》,明确了内审工作的内容、范围、结果运用、责任追究等方面内容,确定由财审处统一组织,以购买第三方审计机构的服务或组织专项审计组进行内审。
二、内审工作有序开展。一是2017年9月开始,市国资委对86家监管企事业单位、破产企业清算组及使用财政资金的企业进行了首轮内部审计,党委会对审计报告逐一进行研究,明确整改意见,要求限期整改,并跟踪整改结果。针对审计发现的问题,委党委及驻委纪检组按照监督执纪四种形态分别进行了处理。二是首轮内审结束后,及时下发了《关于进一步加强委属单位国有资产有关事项的通知》,对委属各单位的资产处置、重大合作项目、对外担保、财务管理等事项予以规范。同时以会计公司代理记账为平台,把经营活动处于停业半停业状态,财务管理不健全的单位全部纳入到代理记账平台上来,有效地遏制了违法违纪现象的发生。三是今年7月,下发了《关于做好2018年度内部审计工作的通知》,委托会计事务所对79家委属单位2017年9月至2018年7月的财务收支情况进行全面审计。目前,已收到43家单位的审计报告,正在进行审核、汇总工作,近期提交委党委会审议。
内部审计是审计监督的重要组成部分,是建立健全现代企业制度不可或缺的重要环节,是推动企业依法经营、规范管理、实现健康快速发展的重要手段。市国资委将继续依法加强和改进内部审计工作,督促委属各单位严格执行财务会计制度,强化各单位的资金、资产和经营管理,保障国有资产安全完整,防范廉政风险。
二0一八年九月五日
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